为进一步加强企业资金管理,集团审计部对各权属单位内部个人借款情况组织开展了专项审计检查。本次检查主要围绕各单位以部门、个人等名义从单位借款用于日常工作开展、生产经营活动等方面进行审计检查。
此次检查,督促了各权属单位加强个人借款的日常管理,有效防范企业资金安全风险、廉政风险,有利于各单位在实际工作中更好的认识资金管理工作,对集团内控管理工作的有序开展起着积极促进作用。