为进一步加强集团内部审计工作,提高内部审计人员业务水平,充分发挥内部审计作用,根据审计工作安排,审计部于12月15日于财务融资部联合举办2022年财审培训班。集团总部审计部、财务融资部全体人员,权属单位审计、财务部门负责人以及相关财审人员50余人参加培训。
此次培训邀请市纪委龚燚龚处长和苏港会计师事务所蒋步东所长作专题授课。龚燚龚作了题为“以法治思维和法治方式反对腐败”的讲课,并从反腐败的路径选择、常见的职务违法和职务犯罪、推进法治反腐需要把握的几个问题这三大方面讲述了本次课题的内容。
蒋步东对“合并报表”和“审计业务常见问题”作了授课,着重讲述了企业审计中常见的审计风险及建议,并以多个案例讲解发现审计风险的技巧及过程,对今后集团内审工作发挥防范风险、促进管理有很大帮助。
开展内部财审人员培训班是集团内审工作年度计划中重要的一环,培训期间,参训人员严格执行疫情防控要求,全程佩戴口罩,认真听讲,做好笔记。此次培训极大开阔了审计视野,也丰富了审计的方式方法,有利于我们内审人员把今后的内审工作做的更好。

