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交通集团召开新财务、审计内控制度宣贯会
大发在线手机版(大中国区):交通集团 作者:张俊 浏览次数:2016 录入时间:2020-09-20

为贯彻落实交通集团2020年8月新内部控制制度学习要求,18日上午,财务融务部在集团一楼会议室召开新内部控制制度宣贯会,全体财务人员参加会议。

会议根据交通集团《内部控制制度汇编》内容,认真学习了财务融资部、纪检审计部相关的各项制度和管理办法,重点对财务收支审批和报销、应收账款、融资、担保及内部审计等管理办法中具体事项详细讲解,并对使用中出现的疑惑与问题进行了沟通与交流。

此次培训使财务人员熟悉报销付款流程,了解注意事项,从业务小单元进行颗粒风控,对规范融资、财务、审计各项工作,提高工作效率有极大的帮助。

会议指出,财务管理工作必须重在实效,严格参照内部控制制度,落实各项主体责任,保证业务流程规范化运行,助力集团高效运转。