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集团审计部开展内部审计工作情况专项检查
大发在线手机版(大中国区):集团审计部 作者:韦晓燕 浏览次数:5105 录入时间:2019-08-30

20197月份,集团审计部对各权属单位2018-2019年上半年内部审计工作开展情况进行了检查,通过查阅内审工作的台账、审计报告、审计整改报告等资料,掌握和了解了近年来内审日常工作开展情况,并对权属企业内部审计机构设置及人员配备情况进行了重新摸底。

从检查情况来看,各单位内审工作依然存在着一些薄弱环节和问题,一是内审机构设置和人员配备独立性不强,几家规模较大企业没有设置专职内部审计机构,审计专业人员缺少,内审人员都是由财会人员兼任;二是各单位围绕企业经营管理、内控管理等方面的审计项目基本没有开展;三是审计资料未按规定要求及时立卷归档等。

审计部针对存在问题提出了意见建议和要求,要求各单位特别是规模较大企业要建立和完善本单位内审机构或者履行内部审计职责部门;加强内审人员队伍自身建设,加强内审人员业务知识培训;内部审计重点要从内部检查和监督逐步向内部分析和评价方面转变;要从以财务审计为主转向以经营管理审计、内控管理审计等方面内容为主的审计;进一步规范审计档案立卷和归档工作。